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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001449
Monto de la Factura
₲ 54.999.950
Nro. Solicitud de Transferencia
21758
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2016
Fecha de la Transferencia
22-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.303.952

Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 1.499.999
Retención Renta
₲ 999.999
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-115422
Monto Contrato
₲ 173.399.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.900.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.900.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPÓS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico