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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 15.119.250
Nro. Solicitud de Transferencia
88818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.378.132

Retención DNCP
₲ 53.880
Retención IVA
₲ 412.343
Retención Renta
₲ 274.895
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-104337
Monto Contrato
₲ 538.556.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.890.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.890.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico