Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 150.547.416
Nro. Solicitud de Transferencia
96298
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.201.938
Retención DNCP
₲ 536.496
Retención IVA
₲ 4.105.839
Retención Renta
₲ 2.737.226
Multa
₲ 3.965.917
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-103699
Monto Contrato
₲ 4.807.486.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.444.761.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.444.761.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282182
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA P/ SEDES DE ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico