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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001457
Monto de la Factura
₲ 39.155.900
Nro. Solicitud de Transferencia
106687
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.236.550

Retención DNCP
₲ 139.537
Retención IVA
₲ 1.067.888
Retención Renta
₲ 711.925
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-108019
Monto Contrato
₲ 549.981.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.022.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.022.217

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico