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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 566.087.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96758
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.338.445

Retención DNCP
₲ 2.017.328
Retención IVA
₲ 15.438.736
Retención Renta
₲ 10.292.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
42/5015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-108018
Monto Contrato
₲ 1.078.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.871.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.871.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico