Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001007
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 624.245.521
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            39394
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-04-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-06-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-06-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 598.767.942
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.330.517
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 8.917.793
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 11.890.391
        
                                    Multa
                            
            ₲ 2.338.878
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA FENIX S.A 
        
                                    RUC
                            
            80035057-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            21
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12007-12-55150
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 42.967.953.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 35.860.542.703
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 35.860.542.703
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228846
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PÚBLICAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Educacion
        