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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001007
Monto de la Factura
₲ 624.245.521
Nro. Solicitud de Transferencia
39394
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2015
Fecha de la Transferencia
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 598.767.942

Retención DNCP
₲ 2.330.517
Retención IVA
₲ 8.917.793
Retención Renta
₲ 11.890.391
Multa
₲ 2.338.878

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-55150
Monto Contrato
₲ 42.967.953.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.860.542.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.860.542.703

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228846
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PÚBLICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion