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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020977
Monto de la Factura
₲ 2.065.893
Nro. Solicitud de Transferencia
110092
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.893

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-49058
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.634.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.634.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion