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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
010-001-0014495
Monto de la Factura
₲ 828.116
Nro. Solicitud de Transferencia
38251
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
16-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.116

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-16497
Monto Contrato
₲ 20.899.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.621.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.621.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia