Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002763
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.745.528
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            65335
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            10-08-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-09-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.745.528
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PASTAS LA CRIOLLA SRL
        
                                    RUC
                            
            80009158-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            325
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12009-10-18284
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.894.612.556
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.608.117.118
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.608.117.118
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            203708
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        