Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000119
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            57438
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            19-08-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-08-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-08-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 30.500.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MIRTHA MABEL MENA GIMENEZ
        
                                    RUC
                            
            2590874-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            016/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12009-10-7759
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 61.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 58.009.891
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 58.009.891
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            195258
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CURSOS DE CAPACITACION LABORAL
        
                                    Convocante
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
        