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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002723
Monto de la Factura
₲ 79.470
Nro. Solicitud de Transferencia
126511
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2011
Fecha de la Transferencia
27-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.470

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18283
Monto Contrato
₲ 264.978.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.287.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.287.845

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia