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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 93.963.400
Nro. Solicitud de Transferencia
19460
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.357.486

Retención DNCP
₲ 334.851
Retención IVA
₲ 2.562.638
Retención Renta
₲ 1.708.425
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-121613
Monto Contrato
₲ 1.175.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.014.961.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.014.961.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300836
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº179/2015 LPN- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas