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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 55.392.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93744
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.677.260

Retención DNCP
₲ 197.399
Retención IVA
₲ 1.510.705
Retención Renta
₲ 1.007.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-121613
Monto Contrato
₲ 1.175.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.014.961.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.014.961.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300836
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº179/2015 LPN- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas