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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023567
Monto de la Factura
₲ 308.439.740
Nro. Solicitud de Transferencia
8700
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.320.585

Retención DNCP
₲ 1.099.167
Retención IVA
₲ 8.411.993
Retención Renta
₲ 5.607.995
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
530
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-134288
Monto Contrato
₲ 6.558.677.251
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.243.112.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.242.821.605

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306893
Nombre de la Licitación
MOPC N° 103/2016 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas