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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007631
Monto de la Factura
₲ 346.895.779
Nro. Solicitud de Transferencia
133231
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.891.579

Retención DNCP
₲ 1.236.210
Retención IVA
₲ 9.460.794
Retención Renta
₲ 6.307.196
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
516
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-132387
Monto Contrato
₲ 1.537.926.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.296.886.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.296.886.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318551
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 133/2016 LPN -ADQUISICION DE CAMIONETAS Y CAMIONES PARA EL MOPC AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas