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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012760
Monto de la Factura
₲ 5.203.478
Nro. Solicitud de Transferencia
32843
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.046.550

Retención DNCP
₲ 19.937
Retención IVA
₲ 35.273
Retención Renta
₲ 101.718
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-126195
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.314.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.314.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306973
Nombre de la Licitación
MOPC N° 15-2016 LPN PROVISION DE PASAJES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas