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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001497
Monto de la Factura
₲ 161.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52061
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
23-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.773.760

Retención DNCP
₲ 576.240
Retención IVA
₲ 4.410.000
Retención Renta
₲ 2.940.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
607
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-134052
Monto Contrato
₲ 539.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.579.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.579.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316720
Nombre de la Licitación
MOPC N° 105/2016 LPN SBE ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas