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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030210
Monto de la Factura
₲ 16.676.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67482
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.858.573

Retención DNCP
₲ 59.427
Retención IVA
₲ 454.800
Retención Renta
₲ 303.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-120782
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.591.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.591.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290039
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 170/2015 LPN-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas