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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003295
Monto de la Factura
₲ 498.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16224
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
08-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.902.770

Retención DNCP
₲ 1.775.867
Retención IVA
₲ 13.590.818
Retención Renta
₲ 9.060.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-123477
Monto Contrato
₲ 8.171.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.770.567.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.770.567.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306960
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 22/2016 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas