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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 87.649.200
Nro. Solicitud de Transferencia
59425
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2017
Fecha de la Transferencia
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.352.795

Retención DNCP
₲ 312.350
Retención IVA
₲ 2.390.433
Retención Renta
₲ 1.593.622
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-129593
Monto Contrato
₲ 5.684.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.381.362.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.381.362.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306657
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 11/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA PUENTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas