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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 109.563.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.192.612

Retención DNCP
₲ 390.443
Retención IVA
₲ 2.988.087
Retención Renta
₲ 1.992.058
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-129593
Monto Contrato
₲ 5.684.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.381.362.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.381.362.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306657
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 11/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA PUENTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas