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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 139.817.650
Nro. Solicitud de Transferencia
31450
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.964.043

Retención DNCP
₲ 498.259
Retención IVA
₲ 3.813.209
Retención Renta
₲ 2.542.139
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-129593
Monto Contrato
₲ 5.684.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.381.362.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.381.362.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306657
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 11/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA PUENTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas