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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 1.949.744.156
Nro. Solicitud de Transferencia
77495
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
20-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.171.242

Retención DNCP
₲ 6.948.179
Retención IVA
₲ 53.174.841
Retención Renta
₲ 35.449.894
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO MONDAY
RUC
80092604-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-121836
Monto Contrato
₲ 19.497.441.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.538.420.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.538.420.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299044
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 110/15 LPN CCONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas