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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 3.541.767.598
Nro. Solicitud de Transferencia
6335
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.171.391.722

Retención DNCP
₲ 12.621.572
Retención IVA
₲ 96.593.662
Retención Renta
₲ 64.395.775
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO MONDAY
RUC
80092604-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-121836
Monto Contrato
₲ 19.497.441.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.538.420.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.538.420.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299044
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 110/15 LPN CCONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas