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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 392.472.109
Nro. Solicitud de Transferencia
54685
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2017
Fecha de la Transferencia
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.622.667

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.849.442
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-126523
Monto Contrato
₲ 8.480.104.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.802.078.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.802.078.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312951
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN AREAS GEOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)