Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 84.725.337
Nro. Solicitud de Transferencia
186061
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.307.736
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 25.417.601
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-126523
Monto Contrato
₲ 8.480.104.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.802.078.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.802.078.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312951
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN AREAS GEOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)