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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 414.578.141
Nro. Solicitud de Transferencia
153716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.532.234

Retención DNCP
₲ 1.608.563
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.437.344
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA UBALDA ARIAS SAMUDIO
RUC
564101-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-119639
Monto Contrato
₲ 2.203.810.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.099.390.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.099.390.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301391
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC 174/2015.LPN DE OFERENTES PREC. ADQ. DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL EJECUTADAS POR EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas