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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 154.597.065
Nro. Solicitud de Transferencia
72161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.359.317

Retención DNCP
₲ 599.836
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.637.912
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA UBALDA ARIAS SAMUDIO
RUC
564101-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-119639
Monto Contrato
₲ 2.203.810.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.099.390.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.099.390.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301391
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC 174/2015.LPN DE OFERENTES PREC. ADQ. DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL EJECUTADAS POR EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas