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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007199
Monto de la Factura
₲ 322.127.282
Nro. Solicitud de Transferencia
52155
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.337.188

Retención DNCP
₲ 1.147.944
Retención IVA
₲ 8.785.290
Retención Renta
₲ 5.856.860
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
553/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-134594
Monto Contrato
₲ 898.999.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.932.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.932.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320072
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 158/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA ABAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas