Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000765
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 86.580.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            150931
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-12-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 78.007.005
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 308.540
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.361.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.574.182
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIENVENIDO GIMENEZ BENITEZ
        
                                    RUC
                            
            1986325-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            281
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-16-124977
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 769.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 693.395.601
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 693.395.601
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            301385
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC 182/2015 LPN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO AD REFERENDUM AL PGN 2016
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        