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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 323.472.087
Nro. Solicitud de Transferencia
51509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.616.073

Retención DNCP
₲ 1.152.737
Retención IVA
₲ 8.821.966
Retención Renta
₲ 5.881.311
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-119073
Monto Contrato
₲ 1.196.519.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.868.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.137.868.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299787
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 151/2015 LNP - CONSTRUCCION DEL PORTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas