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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011965
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112907
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.491

Retención DNCP
₲ 99.782
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 509.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-133825
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.016.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.133.016.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306932
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 69/2016 LPN - SERVICIO DE CONTRATACION DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas