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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000519
Monto de la Factura
₲ 17.098.222
Nro. Solicitud de Transferencia
73295
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.090.204

Retención DNCP
₲ 60.310
Retención IVA
₲ 466.315
Retención Renta
₲ 466.315
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225327
Monto Contrato
₲ 324.535.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.402.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.402.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2