Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000153
Monto de la Factura
₲ 50.919.160
Nro. Solicitud de Transferencia
146711
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.746.609
Retención DNCP
₲ 186.219
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.939.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
124/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236430
Monto Contrato
₲ 6.547.103.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.239.274.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.239.274.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
