Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000212
Monto de la Factura
₲ 221.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56365
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.949.770
Retención DNCP
₲ 809.677
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.434.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
124/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236430
Monto Contrato
₲ 6.547.103.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.239.274.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.239.274.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5