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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 10.018.570
Nro. Solicitud de Transferencia
75715
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.429.437

Retención DNCP
₲ 35.360
Retención IVA
₲ 271.529
Retención Renta
₲ 273.404
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225329
Monto Contrato
₲ 73.851.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.908.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.908.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2