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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0026127
Monto de la Factura
₲ 89.049.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.996.911

Retención DNCP
₲ 316.989
Retención IVA
₲ 2.205.408
Retención Renta
₲ 2.450.944
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225031
Monto Contrato
₲ 461.747.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.108.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.108.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422001
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para la DISERINTE - AD REFERENDUM POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5