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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010624
Monto de la Factura
₲ 566.700
Nro. Solicitud de Transferencia
209810
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.123

Retención DNCP
₲ 2.061
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225330
Monto Contrato
₲ 7.402.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.637.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.637.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2