Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001603
Monto de la Factura
₲ 35.355.980
Nro. Solicitud de Transferencia
67927
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.335.570
Retención DNCP
₲ 129.200
Retención IVA
₲ 513.082
Retención Renta
₲ 1.345.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235939
Monto Contrato
₲ 1.501.405.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.248.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.248.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3