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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001299
Monto de la Factura
₲ 32.472.249
Nro. Solicitud de Transferencia
53778
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.582.820

Retención DNCP
₲ 118.153
Retención IVA
₲ 510.979
Retención Renta
₲ 1.230.759
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235939
Monto Contrato
₲ 1.501.405.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.248.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.248.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3