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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001539
Monto de la Factura
₲ 41.137.440
Nro. Solicitud de Transferencia
72955
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.784.362

Retención DNCP
₲ 150.292
Retención IVA
₲ 599.673
Retención Renta
₲ 1.565.541
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235939
Monto Contrato
₲ 1.501.405.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.248.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.248.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3