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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0010514
Monto de la Factura
₲ 35.931.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143155
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.812.706

Retención DNCP
₲ 126.738
Retención IVA
₲ 979.936
Retención Renta
₲ 979.936
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224986
Monto Contrato
₲ 863.643.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.087.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.087.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422001
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para la DISERINTE - AD REFERENDUM POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5