Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001775
Monto de la Factura
₲ 760.995
Nro. Solicitud de Transferencia
109417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.536
Retención DNCP
₲ 2.767
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
82/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235941
Monto Contrato
₲ 47.149.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.920.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.920.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3