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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000150
Monto de la Factura
₲ 43.541.800
Nro. Solicitud de Transferencia
67924
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.684.016

Retención DNCP
₲ 159.239
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.658.735
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
79/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236304
Monto Contrato
₲ 1.114.961.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.393.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.260.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3