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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000345
Monto de la Factura
₲ 39.869.600
Nro. Solicitud de Transferencia
90737
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.168.497

Retención DNCP
₲ 145.809
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.518.842
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
79/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236304
Monto Contrato
₲ 1.114.961.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.779.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.646.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3