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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009894
Monto de la Factura
₲ 23.685.690
Nro. Solicitud de Transferencia
209092
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.675.100

Retención DNCP
₲ 86.622
Retención IVA
Retención Renta
₲ 902.312
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
79/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236304
Monto Contrato
₲ 1.114.961.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.779.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.646.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3