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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004080
Monto de la Factura
₲ 1.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55365
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.278.881

Retención DNCP
₲ 4.895
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232855
Monto Contrato
₲ 139.664.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.357.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.357.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4