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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001592
Monto de la Factura
₲ 12.237.120
Nro. Solicitud de Transferencia
210662
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.404.995

Retención DNCP
₲ 42.719
Retención IVA
₲ 333.740
Retención Renta
₲ 444.986
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227379
Monto Contrato
₲ 1.388.463.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.263.896.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.263.896.030

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422961
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/23 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN LA BASE AEREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4