Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 211.704.159
Nro. Solicitud de Transferencia
191284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.308.276
Retención DNCP
₲ 739.040
Retención IVA
₲ 5.773.750
Retención Renta
₲ 7.698.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227379
Monto Contrato
₲ 1.388.463.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.128.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.128.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422961
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/23 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN LA BASE AEREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4