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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009746
Monto de la Factura
₲ 63.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162701
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.803.438

Retención DNCP
₲ 224.158
Retención IVA
₲ 1.733.182
Retención Renta
₲ 1.733.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226250
Monto Contrato
₲ 1.070.931.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.007.794.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.794.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5